本網訊 近日,赤勘公司組織完成8個全資子企業及1個參股企業的財務收支的年度審計,此次審計加大了對所屬子公司的審計整改力度,重點關注“三重一大”決策事項,對財務收支真實性等方面存在的問題進行評價與揭示,確保重點領域、重大項目、重要業務的審計工作全覆蓋,使內部審計工作職責更明確、操作更規范、管理更高效。
近年來,赤勘公司持續完善審計監督機制、強化審計整改、深化成果運用,推動公司內部管理更加規范,風險內控更加精準。下一步,公司將加強審計業務的事前評審,增強風險管控工作,完善重大風險應對措施,切實做好風險防控,推動企業實現高質量發展。
(供稿人:王宏達18647607906 審稿人:侯素潔15149133076)